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百色公路发展中心(本级)2022年部门预算公开

[字体: ]   作者:  来源: 广西壮族自治区百色公路发展中心
 
 

广西壮族自治区百色公路发展中心本级

2022年预算公开说明

目    录

第一部分:自治区百色公路发展中心本级概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:自治区百色公路发展中心本级2022年预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年预算其他事项说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区百色公路发展中心本级2022年预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、项目年度绩效目标表

第一部分:自治区百色公路发展中心本级概况

一、主要职能

根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019114 号)相关机构改革精神,

 自治区百色公路发展中心本级主要职责为:

()负责辖区内普通国省干线公路养护的组织实施和指导工作;

()参与辖区内普通国省干线公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作;

()负责辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务及技术支持等;

()组织实施辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作;

()承办自治区公路发展中心交办的其他工作。

二、机构设置情况

自治区百色公路发展中心本级是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。设置14个科室分别为:办公室、人事科、党委办公室、监察室、养护管理科、工程管理科、规划计划科、财务科、审计科、安全生产监督科、法制监督科(路产事务科)、国有资产与票务管理科、离退休人员管理科、机关服务中心。

三、人员构成情况

(一)人员及编制总体情况

纳入2022年自治区百色公路发展中心本级部门预算的人员编制控制数为102人,其中事业编制102人。

纳入2022年自治区百色公路发展中心本级部门预算的在职人员实有数为85人,其中事业编制在职人员85人。编外在职实有人数(与单位签订了聘用合同的养护工人)0人。

纳入2022年自治区百色公路发展中心本级部门预算的离退休实有人员合计127人,全部为退休人员。

纳入2022年自治区百色公路发展中心本级部门预算的其他人员合计10人,为遗属人员。

(二)财政拨款负担人数情况

1.编制情况

纳入2022年自治区百色公路发展中心本级部门预算经费拨款(即成品油价格和税费改革中央转移支付资金)、纳入公共财政预算管理的非税收入、政府性基金(车辆通行费)负担人员编制为102人,其中,财政拨款负担的自收自支人员事业编制102人。

2.实有人数

1)财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数85人。

2)财政拨款负担的自收自支离退休人员127人(全部为退休人员)。

第二部分:自治区百色公路发展中心本级2022年部门预算说明

一、单位收支预算情况说明

2022年收入总预算3,781.39万元,同比减少1,604.06万元,下降29.79%2022年支出总预算3,781.39万元,同比减少1,604.06万元,下降29.79%

其中:基本支出预算2,052.16万元,占支出总预算54.27%,同比增加43.70万元,增长2.17%;项目支出预算1,729.23万元,占支出总预算45.73%,同比下降1,647.76万元,下降48.79%

二、单位收入预算情况说明

2022年收入总预算3,781.39万元,同比减少1,604.06万元,下降29.79%,下降的主要原因是2022年部门预算没有安排中央补助(车购税)项目支出。其中:

1.一般公共预算收入3,674.45万元,同比下降1,357.00万元,下降26.97%

2.政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3. 财政专户管理资金收入0万元,同比减少 0万元,下降0%。

4. 其他收入0万元,同比下降226.00万元,下降100.00%,下降主要原因是资产出租收入按照相关文件要求上缴自治区财政厅。

5. 上年结转结余106.94万元,同比减少21.06万元,下降16.45%,下降的主要原因是2021年使用结转结余资金追加人员经费缺口。

三、单位支出预算情况说明

2022年支出总预算3,781.39万元,同比减少1,604.06万元,下降29.79%。其中:基本支出预算2,052.16万元,占支出总预算54.27%,同比增加43.70万元,增长2.17%;项目支出预算1,729.23万元,占支出总预算45.73%,同比下降1,647.76万元,下降48.79%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1. 208类社会保障和就业科目375.84万元,占支出总预算的9.94%

2. 210类医疗卫生科目83.45万元,占支出总预算的2.21%

3. 214类交通运输科目3,184.93万元,占支出总预算的84.22%

4. 221类住房保障支出科目137.17万元,占支出总预算的3.63%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算2,052.16万元,占支出总预算54.27%,同比增加43.70万元,增长2.17%。增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,总量增长约54.03万元;自治区百色公路发展中心在职人员实有数为85人,相应的人员经费增加约42.40万元,增长2.36%。其中:

1)工资福利支出预算1,665.20万元,占基本支出预算81.14%,同比增加63.07万元,增长3.94%

2)商品和服务支出预算211.23万元,占基本支出预算10.29%,同比增加1.30万元,增长0.62%

3)对个人和家庭的补助预算175.73万元,占基本支出预算8.56%,同比减少20.67万元,下降10.52%

2.项目支出预算1,729.23万元,占支出总预算45.73%,同比下降1,647.76万元,下降48.79%

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算3,674.45万元,同比减少1,357.00万元,下降26.97%2022年财政拨款收入预算下降的主要原因是2022年部门预算没有安排中央补助(车购税)项目支出。2022年财政拨款支出预算3,674.45万元,同比减少1,357.00万元,下降26.97%。其中,社会保障和就业支出375.84万元、卫生健康支出83.45万元、交通运输支出3,077.99万元、住房保障支出137.17万元。2022年财政拨款支出预算下降的主要原因是2022年部门预算没有安排中央补助(车购税)项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况

2022年一般公共预算支出3,674.45万元,同比减少1,357.00万元,下降26.97%。其中:基本支出预算2,052.16万元,占支出总预算54.27%,同比增加43.70万元,增长2.17%,项目支出预算1,622.29万元,占支出预算44.15%,同比减少1,400.70万元,下降46.33%

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

社会保障和就业支出375.84万元,占支出总预算9.94%,同比增加9.71万元,增长2.65%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,相应计提的事业单位基本养老保险缴费增加6.74万元及职业年金缴费增加约3.37万元;卫生健康支出83.45万元,占支出总预算2.21%,同比减少6.87万元,下降7.61%,减少主要原因是2021年离休人员死亡,相应减少公务员医疗补助缴费;交通运输支出3,077.99万元,占支出总预算81.40%,同比减少1,364.89万元,下降30.72%,减少主要原因2022年减少中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。住房保障支出137.17万元,占支出总预算3.63%,同比增加5.05万元,增长3.82%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,相应计提的住房公积金增加约5.05万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算2,052.16万元,占支出总预算54.27%,同比增加43.70万元,增长2.17%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,总量增长约54.03万元。其中:工资福利支出预算1,665.20万元,占基本支出预算81.14%,同比增加63.07万元,增长3.94%;商品和服务支出预算211.23万元,占基本支出预算10.29%,同比增加1.30万元,增长0.62%;对个人和家庭的补助预算175.73万元,占基本支出预算8.56%,同比减少20.67万元,下降10.52%

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算50.79万元,占一般公共预算拨款预算支出总额1.38%,同比增加1.34万元,增长2.71%。其中,因公出国(境)费0万元,同比无变化;公务接待费2.62万元,同比减少0.13万元,下降4.73%,增减变化原因是2022年部门预算减少公务接待开支;公务用车及运行维护费48.170万元,同比增加1.47万元,增长3.15%,增长的主要原因是为贯彻落实党中央、国务院和财政部关于牢固树立过紧日子思想有关要求,2021年度我中心按照有关规定压减5%的三公经费,因此2022年度公务用车及运行维护费按照定额标准计提金额为48.17万元。其中:公务用车购置费0万元,同比无变化;公务用车运行维护费48.17万元,同比增加1.47万元,增长3.15%

八、政府性基金支出预算情况

2022年政府性基金预算收入0万元,同比减少0万元,增长(下降)0%

九、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费安排情况说明

2022年自治区百色公路发展中心本级单位行政运行经费211.23万元,同比增加1.30万元,增长0.62%。全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算,主要用于百色公路发展中心本级为保证日常运转发生的基本支出,主要包括办公费14.08万元,同比增加0.01万元,同比增长0.04%;印刷费3.57万元,同比持平;水费2.14万元,同比持平;电费7.75万元,同比持平;邮电费7.65万元,同比持平;差旅费34.58万元,同比持平;维修(护)费3.37万元,同比持平;会议费8.57万元,同比增长0.39万元,同比增长4.74%;培训费2.94万元,同比持平;公务接待费1.12万元,同比持平;劳务费2.35万元,同比增加持平;工会经费22.86万元,同比增加0.84万元,同比增长3.82%;福利费7.55万元,同比持平;公务用车运行维护费48.17万元,同比增加1.47万元,同比增长3.14%;其他商品和服务支出44.54万元,同比减少1.40万元,同比下降3.05%

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1,318.72万元,同比减少1,291.78万元,下降49.48%。政府集中采购预算39.50万元,占政府采购预算2.99%,同比无变化;分散采购预算1,279.22万元,占政府采购预算97.01%,同比减少1,291.78万元,下降50.24%。

货物采购3.00万元,占政府采购预算0.23%;工程采购954.00万元,占政府采购预算72.34%;服务采购361.72万元,占政府采购预算27.43%

(三)国有资产占用情况说明

纳入2022年自治区百色公路发展中心本级部门预算车辆编制14个,实有车辆14辆,其中:轿车(公务)2辆、经济型车(公务)0辆、旅行越野车(公务)12辆。

项目支出绩效目标申报表。(详见附件1

第三部分:名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

1)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)行政运行(公路水路运输)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)一般行政管理事务(公路水路运输)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)机关服务(公路水路运输)(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

5)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

6)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。

7)船舶检验(项):反映船舶检验方面的支出。

8)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

9)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

1)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)

1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、 “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:自治区百色公路发展中心本级2022年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

上述报表详见附件2

 

 

点击下载附件:附件1.2022年项目支出(含补助市县)绩效目标申报表(本级)

             附件2.2022年部门预算报表(实时)(公开表)(本级)

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